В течение всего 2005 года Общество продолжало быстро расти по количеству новых абонентов и укрепило свои финансовые показатели. Группа ВымпелКома увеличила свою совокупную абонентскую базу (в том числе в России и странах СНГ) приблизительно с 26,58 миллионов абонентов по состоянию на 31 декабря 2005г. до 45,43 миллионов абонентов по состоянию на 31 декабря 2006г.
ВымпелКом приложит максимум усилий для продолжения своего роста на российском рынке сотовой связи, а также продолжит реализацию своей стратегии прибыльного роста, уделяя основное внимание высокому качеству услуг, удовлетворению потребностей клиентов, эффективному маркетингу и внедрению новых технологий.
Значительное улучшение финансовых и операционных показателей ВымпелКома в 2006 году было достигнуто в основном в результате быстрого роста числа абонентов в сочетании с эффектом роста масштабов и эффективным контролем за издержками.
Основные экономические показатели деятельности предприятия представлены в таблице 2.3
Таблица 2.3. Показатели производственно-финансовой деятельности ОАО "ВымпелКом" за 2005-2006 годы
Показатели | 2005 год | 2006 год | Отклонение | |
в сумме | в % | |||
Среднесписочная численность, чел. | 429 | 386 | -43 | 90,0 |
Объем реализованных услуг, тыс. руб. | 449539 | 441456 | -8083 | 98,2 |
Выручка от реализации, тыс. руб. | 68545 | 117944 | 49399 | 172,1 |
Себестоимость услуг, тыс. руб. | 60982 | 109502 | 48520 | 179,6 |
Чистая прибыль, тыс. руб. | 4653 | 4901 | 248 | 105,3 |
Рентабельность,% | 0,8 | 1,8 | +1,0 | 225,0 |
Объем производства в сумме снизился на 8083 тыс. руб. Выручка от реализации услуг повысилась - на 49399 тыс. руб. или 72,1%. За счет увеличения в 2006 году чистой прибыли на 248 тыс. руб. увеличилась и рентабельность (+1,0%).
Финансовое состояние предприятия - это экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени.
Цель анализа финансового состояния - своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности предприятия и поиск резервов улучшения финансового состояния.
В начале анализа составим агрегированный баланс предприятия, где активы располагаются по степени их ликвидности, а пассивы - по степени их срочности. Данные представим в виде табл.2.4
Таблица 2.4. Агрегированный аналитический баланс ОАО "ВымпелКом" за 2006 год. (тыс. руб)
Активы | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Динамика % | Отклонение, ± | |||
Сумма | Удельный вес | Сумма | Удельный вес | Сумма | Удельный вес | ||
1. Оборотные | 70353 | 77,14 | 80619 | 79,42 | 114,6 | +10266 | +2,28 |
2. Внеоборотные | 20853 | 22,86 | 20893 | 20,58 | 100,2 | +40 | -2,28 |
Баланс | 91206 | 100 | 101512 | 100 | - | +10306 | - |